
老師,我5月份做賬借:工程施工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工,6月份我發(fā)現(xiàn)做錯了,其實工程施工的科目應該是管理費用和其他應收款,我6月份如何做調(diào)整分錄啊?
答: 你好?原分錄紅字沖回,外做正確的就可以
公司應要舉辦會員活動,公司員工之前預支了一筆70000元備用金,還預付了一筆門票等費用8460元?;顒咏Y(jié)束后有二筆費用報銷共計79769元,本次實際報銷金額為1309元,本次報銷費用沖抵前面二筆預付款78460元,這樣做分錄行嗎?預支:借:其他應收款70000 貸:銀行存款70000 借:預付賬款8460 貸:銀行存款8460報銷費用:借:管理費用5976 借:主營業(yè)務成本20000 沖抵已預付款項:貸:預付賬款8460 沖抵備用金: 貸:其他應收款70000報銷費用: 貸:銀行存款:1309
答: :借:管理費用5976借:主營業(yè)務成本20000貸:預付賬款8460 貸:其他應收款70000 貸:銀行存款:1309不平呀?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付房租,還付了中介費和保證金,你看這樣多對不對:借:主營業(yè)務成本-房租費 其他應收款-房租押金 管理費用-中介費 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,你單位是什么性質(zhì)企業(yè),房租怎么直接計入了主營業(yè)務成本?


QQ老師 解答
2021-07-09 23:00