亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-11 22:11

您好,您的分錄不正確

王麗華 15269263371 追問

2021-07-11 22:13

老師,跟我說個正確的

小林老師 解答

2021-07-11 22:14

您好,個人社保部分。 借應付職工薪酬~工資,貸其他應收款(個人) 8545.38

王麗華 15269263371 追問

2021-07-11 22:20

老師,我看不懂,能全部詳細的寫出來嗎

王麗華 15269263371 追問

2021-07-11 22:20

計提的對嗎

小林老師 解答

2021-07-11 22:23

您好,借 管理費用30999.76 貸應付職工薪酬~社保
22454.38, 應付職工薪酬~工資
借應付職工薪酬~工資,貸其他應收款(個人) 8545.38

交保險的憑證是,借:應付職工薪酬 22454.38, 借其他應收款(個人) 8545.38 貸 銀行存款30999.76

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你的意思是發(fā)工資時候再計提發(fā)放?
2025-05-10 10:05:34
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...