老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開專票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫金額是對(duì)的,小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問
你好,這個(gè)沒有影響,以大寫金額為準(zhǔn) 答

貨款55000元不含稅 客戶要求開發(fā)票 13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn) 我想問下再問客戶要多少稅錢
答: 你好,增值稅7150,附加稅858,所得稅看你們自己稅負(fù),比如1%,那再加上550即可。
貨款是61422不含稅要開發(fā)票的話加10個(gè)點(diǎn)的稅開出13個(gè)點(diǎn)發(fā)票劃算嗎?
答: 你好,你好,收票方是合適的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 我問一下 發(fā)票的問題 列如我拿了28060的貨款不含稅 含稅10個(gè)點(diǎn) 我開發(fā)票35000含稅 我給他轉(zhuǎn)了35000對(duì)方應(yīng)該退回我多少錢 是該怎么算
答: 你好! 稅點(diǎn)款:35000/(1%2B10%)*10%=3181.82 對(duì)方應(yīng)該退回你款=35000-28060-3181.82=3758.18
我司收客戶含稅貨款10萬元,已開發(fā)票,現(xiàn)在要退款給客戶,對(duì)私退回,要把含稅貨款轉(zhuǎn)成不含稅退款給他嗎
貨款55000元不含稅 客戶要求開發(fā)票 13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn) 我想問下再問客戶要多少稅錢


堅(jiān)強(qiáng)的大門 追問
2021-07-13 18:15
郭老師 解答
2021-07-13 18:18