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現(xiàn)實的雨
于2021-07-15 13:53 發(fā)布 ??1244次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-07-15 14:06
你好請把題目完整發(fā)一下再
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這道題的B還是不理解,意思是,如果企業(yè)有足夠的利潤,那么應交稅費的影響額為7萬元這個選項就是對的嗎?
答: 你好請把題目完整發(fā)一下再
我感覺c選項也不對啊,為啥還有應交稅費
答: 借銀行存款 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) 應交稅費銷項稅額 資產(chǎn)處置收益(可能是借方損失)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計算營業(yè)利潤時,購買時應交稅費(進項)0.075要不要考慮
答: 不用 營業(yè)利潤沒有這個
多選3,b選項,遞延所得負債7,不是讓應交稅費少交28*0.25%=7的稅費,哪里不對了
討論
小企業(yè)會計準則下,要調(diào)增跨年度的稅金,分錄如下,借 利潤分配-未分配利潤貸 應交稅費?應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出貸 應交稅費 未交增值稅問題,以上分錄可否,利潤表如何體現(xiàn)這一筆未分配利潤的減少,直接在利潤總額減少嗎?
跨年紅沖發(fā)票又重新開 是這樣做憑證嗎? 借:應付賬款 -117 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-17 貸:利潤分配-未分配利潤 -100 ;重開 借:應付賬款 117 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)17 貸:利潤分配-未分配利潤 100
上一年12月份的稅費是今年1月份交的,那資產(chǎn)負責表12月里面還需要填寫應交稅費嗎?稅金應該填在12月份的利潤表里面還是1月份的?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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