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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-19 14:38

你好  先去看 是為什么掛 那么大的往來(lái)科目 。才能去判斷; 你們是不是有發(fā)生成本費(fèi)用支出 而沒(méi)有取得合理發(fā)票到時(shí)你們自己掛 往來(lái)科目這么大 

meizi老師 解答

2021-07-19 14:50

 你好 什么意思 ?  你多個(gè)公司之間掛了往來(lái)嗎 

meizi老師 解答

2021-07-19 14:54

 你好 你先舉例描述下   每個(gè)科目 掛的情況。 你這樣描述  我都無(wú)法判斷 ;  

meizi老師 解答

2021-07-19 15:04

先去弄清楚什么原因 ; 每個(gè)科目 明細(xì)先去查賬 ; 查明了原因 在具體描述 ;我們 答疑老師才能去判斷怎么處理 。    不然沒(méi)法判斷 ;等下怕回復(fù)錯(cuò)誤了就麻煩了;  

meizi老師 解答

2021-07-19 15:12

 你好  那你這樣  都不敢處理的; 你總得有依據(jù)的。這個(gè)特別是稅務(wù)帳; 據(jù)你說(shuō)的  金額還很大;       問(wèn)下老板看下知道原因不   ;必須要有依據(jù)才行的 

meizi老師 解答

2021-07-19 15:17

 你好 你這樣 會(huì)涉稅的;  比如  你應(yīng)收賬款 如果說(shuō) 這個(gè)錢收不回來(lái)了。 你就會(huì)  做壞賬處理 :借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備   ;借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款 ;這樣來(lái)處理 ; 到時(shí)匯算還得調(diào)整   

meizi老師 解答

2021-07-19 15:20

你好  比如你壞賬了   你要寫情況說(shuō)明  老板簽字證明業(yè)務(wù)  列清楚應(yīng)收賬款為什么壞賬  ;才能 做附件資料 做壞賬的。 

meizi老師 解答

2021-07-19 15:26

嗯沒(méi)事的; 主要是要分析每個(gè)科目的處理 。 最好是能了解下大概業(yè)務(wù) 這樣好判斷; 

meizi老師 解答

2021-07-19 15:31

沒(méi)事的; 希望能幫到你 ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 14:45

不是的,我大致的看了金額特別大的都是自己公司來(lái)回調(diào)賬,這個(gè)公司沒(méi)有錢了就把那個(gè)公司的錢拿過(guò)來(lái),另外一個(gè)公司沒(méi)有錢了這個(gè)公司付出去,都是自己的公司,他們就只借不還,光付不要

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 14:53

應(yīng)該是的這個(gè)花鳥園,中進(jìn)都是老板的公司,這兩個(gè)公司的賬我不太清楚,但是我這的幾個(gè)公司往來(lái)款數(shù)都是很大

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:02

具體情況我也不太清楚都2016的賬大概就是這樣一點(diǎn)一點(diǎn)累計(jì)上去的

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:11

2016年的賬也沒(méi)有,在看憑證,憑證光記了往來(lái)

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:11

這改怎么查呢

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:16

是的,以前的財(cái)務(wù)都沒(méi)有處理過(guò),這金額又大,稅務(wù)上會(huì)有麻煩,但是我也不知道該怎么處理,不處理金額這么大會(huì)有麻煩

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:17

老師您說(shuō)的依據(jù)能舉個(gè)例子嗎?指的是什么依據(jù)

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:23

好的,謝謝老師給我處理的方向

復(fù)雜的鉛筆 追問(wèn)

2021-07-19 15:29

嗯嗯,好的,謝謝老師^_^

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你好? 先去看 是為什么掛 那么大的往來(lái)科目 。才能去判斷; 你們是不是有發(fā)生成本費(fèi)用支出 而沒(méi)有取得合理發(fā)票到時(shí)你們自己掛 往來(lái)科目這么大?
2021-07-19 14:38:10
其他應(yīng)收轉(zhuǎn)不是變少了嗎?余額怎么增加了
2017-02-14 11:29:38
是這樣子的,老師,我們代總公司收的租金,還有代付的總公司的電費(fèi),相抵之后總公司就付我們4000元,但是我們之前有跟總公司借支,就是沖減的借支款,現(xiàn)在總公司不認(rèn)這一筆,那不是我還得多還借支款?
2019-02-22 10:17:48
老師好:用紅字做一筆分錄 借:銀行存款600 貸:其他應(yīng)收款(韓某某)600 再做一筆藍(lán)字分錄: 借:銀行存款600 貸:其他應(yīng)付款(韓某某)600 這樣理解對(duì)嗎
2019-10-06 13:28:27
你好,這個(gè)要根據(jù)前期預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因來(lái)決定 的 如果前期因?yàn)?質(zhì)保計(jì)提 的預(yù)計(jì)負(fù)債,前期肯定是 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債, 如果本次沖回,則需要調(diào)整以前年度損益, 具體情況還是根據(jù)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因分析
2021-06-04 12:20:24
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