老師好!我購買原材料的發(fā)票收到了,但原材料還沒到,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我要認(rèn)證抵扣,怎么做分錄?
飛翔~jhm
于2021-07-22 08:53 發(fā)布 ??1346次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好
借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-07-22 08:53:57

暫估原材料
一、未認(rèn)證的分錄
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
二、認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-07-17 17:28:24

你好,做暫估入庫處理
暫估入庫
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
次月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-07-22 22:23:07

對(duì)方做不對(duì),就沖掉多做的領(lǐng)料 ,做生產(chǎn)成本 貸原材料? 還是對(duì)方直接做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,沒有原材料?科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做
2020-06-11 10:14:22

你好,如果是你先支付了
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2020-04-03 22:58:42
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