老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師,我們單位為了食堂周轉(zhuǎn),來借款,但是賬上只有一筆其他應(yīng)付款(財政局要求做成往來不能做收入),借款的時候分錄我可以做成借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款嗎?
答: 同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
請問老師 公司的計提保險公積金個人部分,為什么有的是其他應(yīng)收款,有的是其他應(yīng)付款
答: 你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司轉(zhuǎn)某人備用金,是計入其他應(yīng)付款-某某,還是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
答: 你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某


陸 追問
2021-07-28 09:59
紫藤老師 解答
2021-07-28 10:00
陸 追問
2021-07-28 10:13
紫藤老師 解答
2021-07-28 10:14