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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-30 15:02

你好,代表你可以抵扣的增值稅,

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如果對(duì)沖后還有未交增值稅的借方余額,說明是留抵的增值稅
2020-08-12 11:54:28
您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時(shí)候把增值稅下三級(jí)科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53
同學(xué),是正確的!
2018-08-11 13:15:07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅 未交增值稅貸方余額是轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅
2018-03-08 17:21:33
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