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暗黑
于2021-08-02 15:04 發(fā)布 ??850次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-08-02 15:05
同學你好上進項留抵20——這個數(shù)是在賬上的哪個明細科目?
暗黑 追問
2021-08-02 15:08
借:應交稅費—應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費—增值稅留抵稅額20,上個月我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
2021-08-02 15:10
這個月還不用交稅,還有20+15-10,本月是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
立紅老師 解答
2021-08-02 15:14
同學你好本月借,應交稅費一應增一銷項15貸,應交稅費一應增一進項10貸,應交稅費一應增轉(zhuǎn)出未交5
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老師,上進項留抵20,這個月銷項15進項10.月底稅金怎么做會計分錄?謝謝
答: 同學你好 上進項留抵20——這個數(shù)是在賬上的哪個明細科目?
上個月只有進項稅,本月有進項,有銷項,想用上個月的進項抵本月銷項,如何做會計分錄
答: 你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,年末進項大于銷項稅,還需要做會計分錄嗎
答: 你好;? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去放著留抵進項稅??
老師:本月銷項稅12500元 進項13500元。進項勾選時10500元,剩下3000元沒有勾選。問:剩下來勾選的進項如何記帳。求會計分錄
討論
上月留底1萬元,本月沒有進項,本月銷項稅2萬元,怎樣做會計分錄?
老師想問下,我們4月只有銷項沒有進項,現(xiàn)在銷項稅就掛起500,然后5月份有進項1000,我4月份需要做其他的會計分錄嘛
老師 年末 進項稅借方余額 22萬 待認證進項稅借方余額11萬 銷項稅貸方余額 25萬 這個怎么結(jié)轉(zhuǎn) 會計分錄 怎么做
如果進項稅+上期留抵的稅額是100,銷項稅是70,月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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暗黑 追問
2021-08-02 15:08
暗黑 追問
2021-08-02 15:10
立紅老師 解答
2021-08-02 15:14