老師,當(dāng)時計提了成本20萬,合同簽的也是20萬,但實際 問
沖成本更正申報引起補(bǔ)稅就會有滯納金的 答
老師,你們的會計軟件項目核算是怎么樣的呢?可不可 問
您好,可以這么理解, 有一個項目核算明細(xì)賬,這里就可以選擇具體的往來單位了 答
2025年變更內(nèi)容其他債權(quán)投資 到期收回的 差額 問
2025 年相關(guān)規(guī)定下,其他債權(quán)投資到期收回時,差額計入 “信用減值損失”。而之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應(yīng)轉(zhuǎn)入投資收益。 其他債權(quán)投資在持有期間,其公允價值變動等會計入其他綜合收益,終止確認(rèn)時,需要將原計入其他綜合收益的金額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,根據(jù)規(guī)定,這里的當(dāng)期損益對應(yīng)的是 “投資收益” 科目,與到期收回時差額計入的 “信用減值損失” 無關(guān)。 答
老師 稅局說公司稅負(fù)率太低,怎么提高稅負(fù)率?。?/a> 問
其實 就是讓多交些稅 答
老師好,一種產(chǎn)品庫存了2年多了,沒賣完,最后虧本賣出 問
您好,可以的,這種是折價銷售 答

老師好。我想問一下。我們公司是貨物運(yùn)輸公司,私人貸款買車,每個月個人自己承擔(dān)月供。然后掛靠到我們單位,汽車銷售公司給我們公司開具專票。但是我們沒有從公戶轉(zhuǎn)錢給汽車銷售公司,我們要怎么做賬務(wù)處理呢?收到的專票可以認(rèn)證抵扣嗎?
答: 他們做一個委托收款協(xié)議就可以了,你可以抵扣
我單位上月收到一張專票,已認(rèn)證并抵扣了,當(dāng)月對方發(fā)現(xiàn)票開錯了,就開了一張紅字的,又重新開具了一張專票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢做賬。 次月申報增值稅時在附表二填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月認(rèn)證的專票,當(dāng)月沒有抵扣完,怎么做賬務(wù)處理比較好
答: 沒有抵扣完的留抵就可以啊 借進(jìn)項 貸未交增值稅


陶醉的悟空 追問
2021-08-05 10:53
鄒老師 解答
2021-08-05 10:54
陶醉的悟空 追問
2021-08-05 10:57
鄒老師 解答
2021-08-05 10:58
陶醉的悟空 追問
2021-08-05 11:01
鄒老師 解答
2021-08-05 11:01