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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 12:21

你好   你們沒(méi)有認(rèn)證嗎 那你把發(fā)票退給對(duì)方  你把分錄紅沖了 你已經(jīng)入賬了是不是

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 12:22

對(duì),我上月已經(jīng)入帳了

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 12:24

當(dāng)時(shí)做的分錄是借:制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:銀存

meizi老師 解答

2020-08-04 12:31

你好  做紅字分錄處理即可  你都沒(méi)有認(rèn)證就不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅 去紅沖了

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 12:37

借:制造費(fèi)用-1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)-13貸銀存-1013么?那我月末銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)的憑證也全部紅沖么

meizi老師 解答

2020-08-04 12:39

你好 是的  全部紅沖。 你不是說(shuō)你沒(méi)有認(rèn)證嗎  直接紅沖分錄即可 等著他們開(kāi)正確發(fā)票來(lái)你在入賬

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 12:56

那應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么調(diào)整呢?上月做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

meizi老師 解答

2020-08-04 13:07

你好 你是紅沖你們進(jìn)項(xiàng)稅 。 你上面寫(xiě)的銷(xiāo)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)的哦

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 13:09

那怎么沖呢?進(jìn)項(xiàng)不是影響最后的未交增值稅金額么

meizi老師 解答

2020-08-04 13:10

你好    你就把你們進(jìn)項(xiàng)稅做賬的分錄 紅沖了  制造費(fèi)用-1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)-13貸銀存-1013  然后  進(jìn)項(xiàng)稅就是負(fù)數(shù)了 你當(dāng)期是否有進(jìn)項(xiàng)稅   你按正常取得進(jìn)項(xiàng)稅 減去這個(gè)負(fù)數(shù) 后的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 13:26

7月底結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)做過(guò)并且結(jié)帳了,那現(xiàn)在怎么調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢(7月有進(jìn)項(xiàng),做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是上面我寫(xiě)的)

meizi老師 解答

2020-08-04 13:27

你好 你就把你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 做紅沖分錄即可 。 你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也做紅沖分錄

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 13:30

都做-13么?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 主要是這一筆銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)變我是不是不用寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng),但不寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)這一筆不知該怎么沖

meizi老師 解答

2020-08-04 13:32

你好  你上面是紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅  。你上面做的銷(xiāo)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)。  你就算沖也是去沖進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)應(yīng)的金額 。  不會(huì)去沖銷(xiāo)項(xiàng)稅的哈  。 你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)也是要分別來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)的。

懵懂的西裝 追問(wèn)

2020-08-04 13:42

那這樣可以么?借:應(yīng)交-增-轉(zhuǎn)出未交-13貸:應(yīng)交-增-進(jìn)-13
借:應(yīng)交-未交增值稅-13貸:應(yīng)交-增-轉(zhuǎn)出未交-13

meizi老師 解答

2020-08-04 13:44

你好      你們之前是把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方在轉(zhuǎn)未交增值稅借方去了的話  就是這樣來(lái)紅沖的

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你好 你們沒(méi)有認(rèn)證嗎 那你把發(fā)票退給對(duì)方 你把分錄紅沖了 你已經(jīng)入賬了是不是
2020-08-04 12:21:39
你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購(gòu)材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
你好 ; 你們具體是什么業(yè)務(wù); 這樣好判斷科目對(duì)應(yīng)來(lái)做的
2022-04-12 10:04:48
他們做一個(gè)委托收款協(xié)議就可以了,你可以抵扣
2018-12-06 11:43:37
你好,紅沖,做之前的相同會(huì)計(jì)分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢(xún)做賬。 次月申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-04 09:59:44
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