老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師廠房固定資產(chǎn)金額如何確定?建筑方開了工程款發(fā)票,入賬在建工程,完工后再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)中,老師那還有沒開發(fā)票的質(zhì)保金如何處理?要一年后再開發(fā)票,那一年后質(zhì)保金還要計(jì)入在建工程嗎?可是已經(jīng)完工計(jì)入固定資產(chǎn)啦
答: ?你好1. 你們是自己修建的話 ; 那么就是修建期間發(fā)生的? 建筑工程費(fèi)? ?和安裝費(fèi)等來計(jì)入固定資產(chǎn)去的; 質(zhì)保金 這個(gè) 要退還的不??
你好,我公司扣留了對方的5%的工程款作為3年的質(zhì)保金,對方只開具了已付貨款部分的發(fā)票,質(zhì)保金部分沒有開,我們應(yīng)該現(xiàn)在索取,還是3年后,不索取固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬?
答: 同學(xué)您好,應(yīng)該來說是現(xiàn)在開全額的發(fā)票的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在建工程已驗(yàn)收,只有質(zhì)保金發(fā)票未收到,我要如何入賬?按合同金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?質(zhì)保金掛其他應(yīng)付還是應(yīng)付賬款?
答: 您好,您是要入固定資產(chǎn)的是吧,最好是按合同金額,要不然會(huì)涉及固定資產(chǎn)金額不對,應(yīng)付未付的可以掛應(yīng)付賬款

