
同學們請問:年底清往來客戶余額,分錄怎么做呢
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;應收賬款等科目 借;應付賬款 貸;庫存現(xiàn)金
老師,年末了要清客戶往 來款,一些客戶不再往來,余額要怎么處理。分錄要怎么做呢
答: 你好,通常是按壞賬處理 借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,就是我們開票的部分往來還剩多少余額月末的時候該跟誰核對
答: 同學你好, 開票后是需要做賬的,做到往來里邊,往來會核算到具體哪個公司,如果你們公司財務只對內的話,那就是和業(yè)務對,再讓他們和客戶對賬, 如果你們自己直接對外對賬的話,你就需要和客戶直接對賬

