老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

員工從公司借款,分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 下個(gè)月從工資中扣回,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
報(bào)銷時(shí)沒有發(fā)票的金額記入“其他應(yīng)收款”,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金有發(fā)票了重回的會(huì)計(jì)分錄怎寫
答: 您錯(cuò)誤理解基本賬務(wù)處理原則了。 會(huì)計(jì)處理,要據(jù)實(shí)。 如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,立即要確認(rèn)費(fèi)用。拿到發(fā)票是為了稅前扣除;匯繳前取得即無影響。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師,我們公司有內(nèi)賬和外賬,現(xiàn)在在外賬支出了一筆50萬的借款,我做的分錄是:借:其他應(yīng)收款 50萬貸:銀行存款 50萬。然后我現(xiàn)在開始做內(nèi)賬,內(nèi)賬是先把外賬的所有分錄都從新錄一遍才開始做新的業(yè)務(wù),現(xiàn)在外賬的這筆支出其實(shí)是我內(nèi)賬的收入,我的內(nèi)賬也有這筆50萬的支出,其實(shí)也我的庫存現(xiàn)金的收入,那這筆庫存現(xiàn)金的收入我該怎么做分錄呢?借:庫存現(xiàn)金貸:?這個(gè)貸方我不知道改怎么做呢?
答: 學(xué)員您好,首先您需要明確的一個(gè)概念是:外賬是包含在內(nèi)賬里面的. 你說的你也有50萬的收入是嗎?具體的收入是什么呢?


Shanshan 追問
2021-08-26 12:03
岳老師 解答
2021-08-26 12:12
Shanshan 追問
2021-08-26 12:13
岳老師 解答
2021-08-26 12:20