假設(shè)這個(gè)貨物未稅金額100,稅金13。貨物給員工當(dāng)福利了。 一下分錄您看一下是否正確 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付賬款 130 發(fā)給員工了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 借:庫存商品 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 130 貸:庫存商品 130 上述分錄是否有問題,然后,企業(yè)所得稅如何處理?
安詳?shù)男『?/p>
于2021-08-27 16:38 發(fā)布 ??767次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2021-08-27 16:44
同學(xué)你好
按照最后的利潤處理
但是你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對吧
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最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16

您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13

你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15

借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)等
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
2018-11-29 14:32:40

增值稅銷售方繳納
普票你不能抵扣,價(jià)稅合計(jì)做賬
借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2020-02-02 21:37:06
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安詳?shù)男『? 追問
2021-08-27 17:17
樸老師 解答
2021-08-27 17:20