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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-24 23:03

比如別人開(kāi)給我們10萬(wàn)的票含稅,我們用9個(gè)點(diǎn)去買,那我們要出多少錢給對(duì)方,怎么算

鐘敏 追問(wèn)

2016-12-24 23:18

公司在私人那里買了原料無(wú)法開(kāi)票,然后公司向另外個(gè)單位買了原料的票是9個(gè)點(diǎn),那么我們銷售出去是不是必須在含稅價(jià)的基礎(chǔ)上漲9個(gè)點(diǎn),也就是不含稅價(jià)的基礎(chǔ)上漲26個(gè)點(diǎn)才能和以前不開(kāi)票的情況毛利一樣

王雁鳴老師 解答

2016-12-24 22:57

您好,一般情況下,這9個(gè)點(diǎn)是增值稅負(fù)加企業(yè)所得稅負(fù)加利潤(rùn)率得出來(lái)的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-24 23:07

您好,一般情況下直接用10萬(wàn)元乘以9%即可。10萬(wàn)元*9%=9000元。

王雁鳴老師 解答

2016-12-25 09:55

您好,這個(gè)不一定要求與原來(lái)的商品銷售毛利一樣的。有賺就行了。賣出時(shí)按照一般價(jià)格就行。

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用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會(huì)計(jì)處理,實(shí)質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī),將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來(lái)說(shuō),企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)繳或預(yù)繳稅款中,先從增值稅留抵稅額中減去不足部分,然后繳納差額稅款。除此之外,該處理還需要記錄在企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表中,以便進(jìn)行稅收管理、統(tǒng)計(jì)和稅務(wù)審計(jì)。
2023-02-24 21:06:05
你好。 這個(gè)需要你們?nèi)ド暾?qǐng)? 留抵抵欠的; 然后報(bào)表里面 你? ?未交增值稅? 貸方 和你 進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動(dòng)抵減后的 金額來(lái)寫應(yīng)交稅費(fèi)欄次的?
2021-10-28 12:28:30
你好,可以先勾選抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
你好,增值稅留抵抵扣了欠稅,那么附加稅自然也就抵扣了的
2018-12-17 19:40:10
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,按您的分錄結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2018-01-02 20:40:52
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