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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-25 11:55

老師你說的是月末將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?因為我聽說年末要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),所以不明白怎么結(jié)了?

鄒老師 解答

2016-12-25 11:33

你好,銷項大于進(jìn)項需要結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項大于銷項不需要結(jié)轉(zhuǎn)
是按月結(jié)轉(zhuǎn),而不是年底一次性根據(jù)進(jìn)項,銷項總額計算結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2016-12-25 14:57

你好,就是這個分錄
而不需要把進(jìn)項,銷項余額結(jié)平的

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借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅70 貸:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅50 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅20
2019-09-02 16:12:34
同學(xué)你好,只有進(jìn)項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進(jìn)項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
可以的
2018-11-13 16:39:04
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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