
老師。我這個月開了紅字發(fā)票,那申報的增值稅稅額,是不是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負數(shù)稅額=實際銷項稅額。最后按這個實際銷項稅額申報就行是吧。
答: 您好 開了紅字發(fā)票,申報的增值稅稅額,是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負數(shù)稅額=實際銷項稅額 最后按這個實際銷項稅額申報就行 對的
以前申報過的未開票收入,在這個月開出了發(fā)票,這樣會出現(xiàn)下個月沖銷完未開票收入銷項稅額為負數(shù),這樣可以嗎
答: 可以的,只是如果當(dāng)期銷售額為負數(shù)是無法在網(wǎng)上完成申報的,需要去稅局大廳做申報。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月為增加稅負,認(rèn)證了的發(fā)票,這個月先不留抵,留下月再抵,這個月就按銷項稅額申報可以嗎?具體是怎樣操作呢?
答: 您好!不行的。稅務(wù)局一般要求不能這樣操作。

