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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-06 15:18

你好,是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?/p>

嬌氣的草莓 追問

2021-09-06 15:57

供應(yīng)商那邊每次讓我們先付款,才開發(fā)票,然后說他們公司有規(guī)定,假設(shè)這批款是10萬,我們這次付了5萬,因?yàn)槭撬?,他按照他們的一個(gè)出廠噸位來開票。

鄒老師 解答

2021-09-06 15:59

你好,剩余的5萬掛賬就是了啊  

嬌氣的草莓 追問

2021-09-06 16:04

老師我可能表述不到位,現(xiàn)在意思是我先付款付了45532.5元,后面收到的發(fā)票只有44980這個(gè)賬該怎么做哦

鄒老師 解答

2021-09-06 16:06

你好
付款,借:預(yù)付賬款 45532.5,貸:銀行存款 45532.5
取得發(fā)票,借:庫存商品等科目 44980,貸:預(yù)付賬款  44980

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你好,是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?/div>
2021-09-06 15:18:50
你好 付款出去 沒有收到對(duì)方的發(fā)票,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后期收到發(fā)票了?,借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2021-05-21 10:33:01
暫估入庫 借:庫存商品或原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-03-18 14:45:31
你好,個(gè)人建議是先把發(fā)票入賬,下個(gè)月付款再做付款分錄就是了
2020-02-27 18:09:52
你好,先開票借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),收到發(fā)票未付借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付
2018-12-17 10:41:17
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