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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-09 16:17

你好,顯示的在主表里面。

張丹 追問

2021-09-09 16:20

紅字發(fā)票又重新開了相同金額的,是不是就不用填寫了

郭老師 解答

2021-09-09 16:20

銷售方的話是這么做的。

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相關問題討論
你好,開了紅字發(fā)票 報稅之前認證的進項發(fā)票就是不能抵扣
2019-08-14 16:45:39
你好,顯示的在主表里面。
2021-09-09 16:17:30
納稅人如果要申報以往17%或11%的應稅項目,可以分別填寫在16%項目或10%項目的相關欄次內。也就是申報原“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務”的,填寫在新申報表“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;申報原“17%稅率的服務、不動產和無形資產”的,填寫在新申報表“16%稅率的服務、不動產和無形資產”相應欄次。
2018-12-05 15:27:04
同學,填寫到增值稅附列資料2第二部分進項稅額轉出中
2020-09-07 13:34:22
在系統(tǒng)里先填申請單,然后開具紅字票。。。可以來會計學堂學習~
2015-10-20 20:16:54
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