老師你好,當(dāng)時籌建期間的進(jìn)項發(fā)票寫的分錄 借:管理費用 開辦費 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 現(xiàn)在籌建期間結(jié)束了,發(fā)票已認(rèn)證抵扣,其中有一筆需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄要怎么寫?
暴躁的柚子
于2021-09-10 06:46 發(fā)布 ??971次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-09-10 06:48
同學(xué),你好
借:費用/庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
相關(guān)問題討論

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
暴躁的柚子 追問
2021-09-10 06:51
小菲老師 解答
2021-09-10 07:01