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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-28 14:59

那是不是要分兩筆賬務(wù)處理?一筆是付給甲方的材料費(fèi),一筆是開(kāi)票方的賬務(wù)處理

紫藤 追問(wèn)

2016-12-28 15:21

那這兩筆分錄要怎么做呢?

紫藤 追問(wèn)

2016-12-28 16:57

做成預(yù)付賬款以后,甲方的發(fā)票一直回不來(lái)怎么辦?

鄒老師 解答

2016-12-28 14:43

你好,只能是根據(jù)發(fā)票來(lái)處理了

鄒老師 解答

2016-12-28 14:59

是的

鄒老師 解答

2016-12-28 15:22

借;預(yù)付賬款    貸;銀行存款
借;原材料等科目   貸;應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2016-12-28 17:00

掛預(yù)付了

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你好,只能是根據(jù)發(fā)票來(lái)處理了
2016-12-28 14:43:52
您好,根據(jù)您的描述,您可以將采購(gòu)價(jià)格調(diào)整,即支付補(bǔ)償金額沖減您采購(gòu)廢油金額,這樣對(duì)方少開(kāi)發(fā)票。您的成本降低,對(duì)凈利潤(rùn)影響相同。
2020-06-14 20:30:03
你好!你這個(gè)要視同銷售了。 跟平時(shí)正常銷售一樣的做分錄
2020-03-02 10:42:50
購(gòu)入的原材料,借原材料進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付帳款 你們銷售出去借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020-06-12 10:29:44
你好,那3月份開(kāi)具的發(fā)票是按照退貨以后嗎?1-3月份結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本嗎
2019-04-06 15:32:34
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