老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師,固定資產(chǎn)清理是,由保險公司賠償部分是不是應(yīng)該借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理?講義是不是寫錯了
答: 你好,確定理賠時,應(yīng)先計入其他應(yīng)收款,收到款項,再轉(zhuǎn)入銀行存款
公司最初是由四個股東注冊成立,現(xiàn)在三個股東退出,公司所有的固定資產(chǎn)給到其中退出的一個股東,以下分錄是否成立?如果分錄成立,需要提供什么說明資料嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)借:其他應(yīng)收款-股東 貸:固定資產(chǎn)清理
答: 進行固定資產(chǎn)清理,然后進行繳納一定的稅費,在增值稅納稅申報表上進行填寫,并進行開具發(fā)票,予以稅前列支
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
廠房失火,確認保險賠償?shù)牟糠衷趺醋龇咒?,借其他?yīng)收款—保險貸固定資產(chǎn)清理,這樣做對嗎
答: 你好,可以的,沒問題的

