
暫估入賬商品本月銷售,且結(jié)轉(zhuǎn)了成本及本年利潤,下月收到發(fā)票,該怎么做賬
答: 本月先暫估成本,下月收到發(fā)票的時候,沖紅,重新計算成本
2021年暫估成本分錄借:主營業(yè)務(wù)成本_暫估 年底已結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤貸:應(yīng)付賬款_暫估2022年取得發(fā)票分錄如何做?
答: 然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當(dāng)于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我問一下,就是去年我們公司差成本票,暫估了成本,今年票回來了,我沖去年暫估的成本,這樣做對不,:借:應(yīng)付賬款暫估-:貸:利潤分配,未分配利潤-借:利潤分配-未分配利潤+貸:銀行存款
答: 可以 付了錢可以的


ALICE 追問
2021-09-15 22:17
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2021-09-15 22:18
沐沐云曦 解答
2021-09-16 10:52
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2021-09-16 20:26
沐沐云曦 解答
2021-09-16 20:29
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沐沐云曦 解答
2021-09-16 20:50
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2021-09-16 20:51
沐沐云曦 解答
2021-09-16 20:58