
老師,我們剛買了一家公司,建帳的起初數(shù)據(jù)之前的會(huì)計(jì)取的對方公司的余額,造成了部分?jǐn)?shù)據(jù)不真實(shí),特別是應(yīng)付職工薪酬和其它應(yīng)付款部分,應(yīng)付職工薪酬發(fā)放了賬面都還有余額,我現(xiàn)在可不可以從新取數(shù)或者還是直接做調(diào)整?如果從新取起初數(shù)是不是我要自己新建一個(gè)帳套呢?
答: 您好,一般是不可以重新取數(shù)的,如果您要重新取數(shù),那也要把之前的清算掉的。
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金加上(應(yīng)付職工薪酬年初余額---應(yīng)付職工薪酬期末余額)減去《應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期初余額----應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期末余額》為啥這里是一個(gè)加一個(gè)減去呢,不都是應(yīng)付職工薪酬嗎
答: 是的,但是這里有區(qū)別,一個(gè)是期末數(shù),一個(gè)是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會(huì)有數(shù)字了,這個(gè)差額就是你說的一增一減
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì) 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款返還時(shí),是借銀行存款,貸 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì),那應(yīng)付職工薪酬貸方會(huì)一直有余額吧
答: 你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用


陽 追問
2016-12-31 12:04
陽 追問
2016-12-31 12:07
王雁鳴老師 解答
2016-12-31 11:29
王雁鳴老師 解答
2016-12-31 12:01
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2016-12-31 12:06
王雁鳴老師 解答
2016-12-31 12:08