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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-01 11:09

你好,這樣是正確的。

闊達的麥片 追問

2020-05-01 11:10

但是有個問題是我其他應付款期末有余額怎么辦呢

小云老師 解答

2020-05-01 11:14

這個其他應付款不就是職工要承擔的社保嗎?你扣出來然后繳納怎么有余額?

闊達的麥片 追問

2020-05-01 11:20

那如果是我在繳納社保的時候沒有吧個人和單位分開繳納,我應該怎么做呢

小云老師 解答

2020-05-01 11:34

就再分出來就行了,計提時就要分出來的,因為個人部分不屬于單位的費用

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
這個是不用走損益的,因為公司沒有承擔費用,
2019-10-08 08:03:44
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07
你好,計提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58
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