這樣的分錄對嘛? 計提工資時: 借:費用, 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金 借:住房公積金 應付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應付款 支付社保: 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款 貸:零余額
闊達的麥片
于2020-05-01 11:08 發(fā)布 ??1619次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-01 11:09
你好,這樣是正確的。
相關問題討論

您好
計提工資
借 管理費用~工資
貸 應付職工薪酬~工資
發(fā)放工資
借 應付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02

這個是不用走損益的,因為公司沒有承擔費用,
2019-10-08 08:03:44

同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07

你好,計提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58
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闊達的麥片 追問
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