
計提工資分錄對嗎?借:管理費用――應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬 同時,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款――應付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,計提工資了,但是沒有發(fā)放,我可以寫一筆借:應付職工薪酬貸:其他應付款-某某 后面用轉給他的錢來沖,可以不?
答: 你好,計提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬


慧 追問
2017-05-24 17:34
方老師 解答
2017-05-24 17:51
慧 追問
2017-05-25 08:37
方老師 解答
2017-05-25 08:40