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好好的學(xué)習(xí)
于2021-09-22 11:24 發(fā)布 ??1439次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-09-22 11:25
你好按實際交的增值稅和消費稅為依據(jù)
好好的學(xué)習(xí) 追問
2021-09-22 11:27
但是我做實操是按應(yīng)繳納的增值稅來做計稅依據(jù)的?
2021-09-22 11:28
就是增值稅減去去年的,按剩余應(yīng)繳納的增值稅做繳納附加稅的依據(jù)嗎
玲老師 解答
2021-09-22 11:33
你好實際交的增值稅*附加稅率
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繳納附加稅是根據(jù)開票金額來繳納的嗎?還是。。。
答: 你好 按實際交的增值稅和消費稅為依據(jù)
附加稅是按應(yīng)繳納增值稅交,還是按開發(fā)票金額繳納附加稅
答: 你好!按實際應(yīng)交的增值稅來填。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計提時,就計提沖減后的,不用再沖一次的。
是退回的那比營業(yè)稅金及附加的229.47和代開發(fā)票繳納稅金及附加的差額完成的
討論
請問繳納附加稅是按照銷項?進(jìn)項金額繳納附加稅?還是按照銷項稅額來繳納?
增值稅有稅款的時候,在報附加稅的時候是填開票金額還是增值稅繳納金額?
老師,個稅是不是根據(jù)開票金額報?附加稅是不是減半?
老師這個月的進(jìn)項和銷開票金額是一樣的,只是這個稅額想差0.11,我結(jié)轉(zhuǎn)分錄可是系統(tǒng)申報的時候,是0,附加稅也是0,這樣有沒有關(guān)系
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2021-09-22 11:27
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2021-09-22 11:28
玲老師 解答
2021-09-22 11:33