
繳納附加稅是根據(jù)開票金額來(lái)繳納的嗎?還是。。。
答: 你好 按實(shí)際交的增值稅和消費(fèi)稅為依據(jù)
附加稅是按應(yīng)繳納增值稅交,還是按開發(fā)票金額繳納附加稅
答: 你好!按實(shí)際應(yīng)交的增值稅來(lái)填。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。


好好的學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2021-09-22 11:27
好好的學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2021-09-22 11:28
玲老師 解答
2021-09-22 11:33