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冉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒有明細(xì),但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個(gè)月退掉 問
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開啥都 問
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

6月份其他應(yīng)收款-代扣社保 余額是3635.18,應(yīng)付職工薪酬余額是33085,七月份實(shí)發(fā)工資30456 公戶扣社保款是9253.69,發(fā)工資應(yīng)該怎么做分錄?公戶扣社??顟?yīng)該怎么做分錄?
答: 你好 借應(yīng)付職工薪酬33085 貸銀行存款 其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
剛接手一家公司6月份其他應(yīng)收款-代扣社保 余額是3635.18,應(yīng)付職工薪酬余額是33085,七月份實(shí)發(fā)工資30456 公戶扣社??钍?253.69,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借,應(yīng)付職工薪酬 33085 貸,,銀行存款 30456 其他應(yīng)收款 3635.18 你這數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異,是什么原因?qū)е?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,比如工資表,工資10000.社保1000.做分錄有兩種1.借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9000 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分1000 2. 借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 這兩種哪種是正確的呢?第一和第二應(yīng)付職工薪酬余額不一致。
答: 你好,同學(xué) 一般是這個(gè)的 借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000?