老師 這個(gè)月銷項(xiàng)開了15萬 上月進(jìn)項(xiàng)留底18萬,月末 需要進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄? 借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅15萬 貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 18萬 對嗎?有沒有漏的?
魔鱂魚
于2021-09-27 20:43 發(fā)布 ??1164次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-09-27 20:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)15
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18
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同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

可以的
2018-11-13 16:39:04

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15

你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時(shí)候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019-09-16 10:55:10

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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