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送心意

張偉老師

職稱會計師

2017-01-04 12:25

首先,要到進入財務軟件,才看一下賬套的各個模塊是否做了12月份的月結(jié),確保上年的12月做完月結(jié)。做過月結(jié)的會面都會有一個“Y”。(一般總賬模塊顯示12月結(jié)就可以了做年結(jié)了) 
在做年結(jié)之前備份是非常有必要的,這樣既可以 防止年結(jié)中出現(xiàn)錯誤丟失數(shù)據(jù),同時也可以在做年結(jié)出錯時回復數(shù)據(jù),修改數(shù)據(jù)后二次都年結(jié)。系統(tǒng)管理——admin登錄,然后在帳套下面?zhèn)浞輲ぬ?nbsp;
然后退出來,用帳套主管demo登錄,密碼也為demo。選擇年份為今年的年份如:2015,登陸軟件。找到年度帳——建立。 
創(chuàng)建成功了之后,然后要退出來,重新用demo登錄,這個時候年份就要選擇剛剛創(chuàng)建那個新年度了,然后登錄。在年度帳下面——結(jié)轉(zhuǎn)上年的數(shù)據(jù),首先要先結(jié)轉(zhuǎn)其他的模塊,最后在結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 
結(jié)轉(zhuǎn)完成后,要登錄到T3軟件,”??傎~——設置——期初數(shù)據(jù)。查看一下期初數(shù)據(jù),進行“試算”和“對賬。同時也要把期初對比上一年的12余額表。 
如果發(fā)現(xiàn)年結(jié)出錯了,就要找到那個地方出問題,然后可以回復以前的備份帳套,重新按照上面的操作做二次年結(jié)。這也是年結(jié)前備份的原因。

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首先,要到進入財務軟件,才看一下賬套的各個模塊是否做了12月份的月結(jié),確保上年的12月做完月結(jié)。做過月結(jié)的會面都會有一個“Y”。(一般總賬模塊顯示12月結(jié)就可以了做年結(jié)了) 在做年結(jié)之前備份是非常有必要的,這樣既可以 防止年結(jié)中出現(xiàn)錯誤丟失數(shù)據(jù),同時也可以在做年結(jié)出錯時回復數(shù)據(jù),修改數(shù)據(jù)后二次都年結(jié)。系統(tǒng)管理——admin登錄,然后在帳套下面?zhèn)浞輲ぬ? 然后退出來,用帳套主管demo登錄,密碼也為demo。選擇年份為今年的年份如:2015,登陸軟件。找到年度帳——建立。 創(chuàng)建成功了之后,然后要退出來,重新用demo登錄,這個時候年份就要選擇剛剛創(chuàng)建那個新年度了,然后登錄。在年度帳下面——結(jié)轉(zhuǎn)上年的數(shù)據(jù),首先要先結(jié)轉(zhuǎn)其他的模塊,最后在結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,要登錄到T3軟件,”。總賬——設置——期初數(shù)據(jù)。查看一下期初數(shù)據(jù),進行“試算”和“對賬。同時也要把期初對比上一年的12余額表。 如果發(fā)現(xiàn)年結(jié)出錯了,就要找到那個地方出問題,然后可以回復以前的備份帳套,重新按照上面的操作做二次年結(jié)。這也是年結(jié)前備份的原因。
2017-01-04 12:25:29
填制憑證-審核-記賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-審核-記賬-結(jié)賬
2018-08-08 18:56:27
你好!導出賬套: 在磁盤如D盤--新建文件夾 系統(tǒng)管理-admin登陸-賬套-備份賬套-選擇新建的文件夾存放 導入賬套: 系統(tǒng)管理-admin登陸-賬套-恢復-選擇備份文件夾雙擊引入
2022-04-25 15:49:47
您好,用友T3,先把月末結(jié)賬完成。登陸系統(tǒng)管理,備份數(shù)據(jù)。登陸系統(tǒng)管理,新建年度帳。登陸系統(tǒng)管理,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。登陸新建帳套,試算平衡期初余額,對賬
2019-02-19 17:05:15
用友T3的年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟 :一、 年度結(jié)賬,用帳套主管身份進入用友通——子模塊結(jié)賬,和平常月度結(jié)賬一樣,工資模塊不用結(jié)賬。此時總賬也不能結(jié)賬。 二、 帳套備份,用ADMIN進入系統(tǒng)管理,帳套——備份(輸出)——選擇要備份的帳套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出,這一步必須要做,切記。 三、 建立新年度帳,用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2016年,也就是當前帳套的最后一個年度),點年度帳——建立——確定——明細方式——建立成功后,退出。 四、 結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊,用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2017年,也就是當前帳套新建立的年度),——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——工資管理,結(jié)轉(zhuǎn)成功后,退出 五、 結(jié)賬,同第一步,在做好第一步中其他模塊都結(jié)賬的前提下,結(jié)總賬。 六、 用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2017年,結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)同第四步,結(jié)轉(zhuǎn)除工資管理以外的其他模塊,先結(jié)業(yè)務通,然后結(jié)核算,再結(jié)固定資產(chǎn),最后結(jié)總賬。
2019-02-26 14:56:33
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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