
老師,先收到辦公費(fèi)用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款客戶退款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
答: 你好,客戶退款時(shí),分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
你好,購買眼鏡用于辦公,分錄借,管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸,銀行存款/應(yīng)付賬款某公司可以嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師去年暫估的費(fèi)用:借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年:1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,開回來了20萬分錄:2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬 貸:銀行存款 20萬 還剩22萬沒開,要交5500的企業(yè)稅,分錄怎么做?22萬沒開的分錄又怎么做?,上面做的分錄對不對啊
答: 你好,第一個(gè)分錄修改一下,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個(gè)分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款


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2021-10-10 21:18
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