老師,先收到辦公費(fèi)用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎? 收到普票時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 客戶退款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
碧藍(lán)的蘿莉
于2022-09-07 15:02 發(fā)布 ??1019次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2022-09-07 15:02
你好,客戶退款時(shí),分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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你好,客戶退款時(shí),分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2022-09-07 15:02:38

你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-10 21:17:39

借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
2020-12-08 17:54:21

你好,第一個(gè)分錄修改一下,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個(gè)分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫帳載金額22萬
繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-24 10:58:41

你好 可以的 到時(shí)你把發(fā)票附你們的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面去
2020-04-15 14:29:06
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碧藍(lán)的蘿莉 追問
2022-09-07 15:27
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2022-09-07 15:29