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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-11 14:49

你好 ;  你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。      會在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方  

小王 追問

2021-10-11 14:51

嗯   這個明白了     下個月如果有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了,  這個借方的怎么去抵沖?

meizi老師 解答

2021-10-11 14:54

你好 ;     到時你 銷項稅大于進項稅 分別 結(jié)轉(zhuǎn)   到時轉(zhuǎn)出未交貸方有余額 ;   同一個科目借貸方抵減 后 看余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅去繳納或者留抵 

小王 追問

2021-10-11 15:07

好的,謝謝老師!  喜歡你的解答

meizi老師 解答

2021-10-11 15:13

沒事的; 希望能幫到你;  呵呵 謝謝你的認可 

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你好 ;? 你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。? ? ? 會在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方??
2021-10-11 14:49:08
你好 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-10-11 14:11:12
你好,本期銷項小于進項有留抵,不需要進行會計分錄處理,留待下期繼續(xù)抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好,可以不做會計處理的。
2019-06-20 09:40:25
您好,是的,如果這個月進項大于銷項不用會計處理的。
2018-09-05 09:16:22
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