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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-12 10:42

你好,這個材料已經(jīng)收到了,借庫存商品貸,銀行存款。
收到了別人的錢,借銀行存款貸預(yù)收賬款。

小云兒 追問

2021-10-12 11:03

關(guān)鍵是我也不知道是些什么材料,目前也沒有清單

郭老師 解答

2021-10-12 11:04

借預(yù)付賬款貸銀行存款。

小云兒 追問

2021-10-12 11:34

好的好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-12 11:35

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
關(guān)鍵是我也不知道是些什么材料,目前也沒有清單
2021-10-12 11:03:21
購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實際收到發(fā)票時, 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款
2019-01-23 09:34:21
是一般納稅人,可以抵扣
2021-03-23 23:00:39
不是應(yīng)該還要有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎
2018-09-21 09:31:20
一、付款時,分錄是: 借:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款) 貸:銀行存款 二、開具發(fā)票時,分錄是: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款)
2021-11-21 13:48:22
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