老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師好,請教您,我單位的銀行手續(xù)費2019-2023年2月份的按銀行回單已入賬,現(xiàn)2023年3月銀行把以前的手續(xù)費給開具了增值稅專用發(fā)票,請教老師,我這個增值稅額能抵扣嗎?怎么沖以前的財務(wù)費用???
答: 根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開具了增值稅專用發(fā)票。 對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發(fā)票的開具日期和相關(guān)規(guī)定。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財務(wù)費用。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財務(wù)費用。 對于沖抵以前的財務(wù)費用,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。您可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.將增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,如果可以抵扣,則進(jìn)行相應(yīng)的抵扣處理。 2.將之前的財務(wù)費用進(jìn)行核對,確認(rèn)需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務(wù)費用。 4.記錄相關(guān)的會計分錄,以反映沖抵的過程。
前期手續(xù)費用銀行回單入的賬 后期開了增值稅專用發(fā)票 該如何做賬
答: 你好,需要把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銀行手續(xù)費可以開具增值稅專用發(fā)票?
答: 可以的,而且現(xiàn)在必須有發(fā)票才能稅前扣除銀行手續(xù)費支出的。
銀行保利賬戶發(fā)生的手續(xù)費已經(jīng)根據(jù)銀行回單計入財務(wù)費用-手續(xù)費中,后期銀行給開了增值稅專用發(fā)票該如何記賬啊
上個月銀行手續(xù)費,我以銀行回單做的分錄是借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款這個月收到了增值稅專用發(fā)票,我該怎么做分錄?
已經(jīng)根據(jù)銀行回單錄入憑證后又收到銀行開出的手續(xù)費增值稅專用發(fā)票怎么做賬是這樣做嗎?借財務(wù)費用紅字借應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項)貸銀行存款

