老師,請問我們出口一批貨物,因?yàn)橘|(zhì)量問題退回來,但 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
可以在這個公司發(fā)工資+公積金,申報個稅,但是社保在 問
同學(xué),你好 不建議的 答
老師,你好。減資有三個路徑,第一個是實(shí)收資本下降, 問
減資了債權(quán)人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000為什么不用計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債 問
?5000是確定要支付的,平時都計(jì)提了利息,不需要再預(yù)計(jì) 答
老師好,請問:收到項(xiàng)目回款的銀行承兌匯票,后到銀行 問
借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息 貸:應(yīng)收票據(jù) 答

1.[分錄題]企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)本月分配并支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)職工薪酬8000元。(2)計(jì)提行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元。(3)行政管理部門用房的修理費(fèi)100元,生產(chǎn)車間維修機(jī)器費(fèi)用3500元。(4)用銀行存款支付短期借款利息支出2540元。能力訓(xùn)練要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計(jì)分錄及期末結(jié)賬會計(jì)分錄。
答: 您好 借:銷售費(fèi)用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 借:應(yīng)付職工薪酬 8000 貸:銀行存款 8000 借:管理費(fèi)用 4000 貸:累計(jì)折舊 4000 借:管理費(fèi)用 3600 貸:銀行存款3600 借:財務(wù)費(fèi)用 2540 貸:銀行存款 2540 借:本年利潤 8000%2B2540%2B3600=14140 貸:銷售費(fèi)用 8000 貸:管理費(fèi)用 4000%2B3600=7600 貸:財務(wù)費(fèi)用 2540
企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)本月分配并支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)職工薪酬8000元。(2)計(jì)提行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元。(3)行政管理部門用房的修理費(fèi)100元,生產(chǎn)車間維修機(jī)器費(fèi)用3500元。(4)用銀行存款支付短期借款利息支出2540元。能力訓(xùn)練要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計(jì)分錄及期末結(jié)賬會計(jì)分錄。
答: 1借銷售費(fèi)用8000 貸應(yīng)付職工薪酬8000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工工資的時候 計(jì)提借管理費(fèi)用-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 那么累計(jì)折舊是不是計(jì)提借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 然后借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
答: 您好,工資是對的,累計(jì)折舊沒有最后一個分錄。


暖暖老師 解答
2021-10-19 09:05
暖暖老師 解答
2021-10-19 09:06
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2021-10-19 09:06