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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-13 11:51

老師,我有一筆賬,我6月份就是借制造費用900,借其他應(yīng)收款900,貸預(yù)付賬款1800,,我七月份被我又重復(fù)了這樣一筆,借制造費用900,借庫存現(xiàn)金900,貸,預(yù)付賬款1800,我該怎樣沖回來呢

小笨豬♂小幸福 追問

2017-01-13 13:23

老師,沖了以后制造費用有700的余額在貸方該怎么辦

吳月柳 解答

2017-01-12 23:36

合理的

吳月柳 解答

2017-01-13 12:44

直接用紅字沖銷就可以了

吳月柳 解答

2017-01-13 13:33

制造費用要有產(chǎn)品完工再結(jié)轉(zhuǎn),沒有就先掛在賬上

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那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負(fù)數(shù) 貸,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)
2022-02-24 12:28:55
有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應(yīng)付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板 可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59
對的
2017-01-12 10:18:36
你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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