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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-10-24 07:57

你好。藍字發(fā)票做借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)負數發(fā)票按照上面的分錄做負數金額即可

尹鳳君 追問

2021-10-24 08:04

老師不做可以嗎

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:06

不可以不做的。真實反映

尹鳳君 追問

2021-10-24 08:07

老師,我還請教您,房租計提時怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:11

借管理費用-房租費等貸其他應付款

尹鳳君 追問

2021-10-24 08:14

以前會計計提,借主營業(yè)務成本貸方,預付賬款,6月份交了1-3月房租,8月交了4-6月房子,現在發(fā)票到了,我還怎么做分錄,感謝老師!

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:17

發(fā)票到借預付賬款 貸其他應付款

尹鳳君 追問

2021-10-24 08:20

交的時候,已經做借預付賬款,貸預付賬款

尹鳳君 追問

2021-10-24 08:21

錯了,做了借預付賬款貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:28

如果計提和發(fā)票金額一致的,這發(fā)票到可以直接附在計提的后面,也可以沖紅計提分錄,再按照發(fā)票重新計提一筆

尹鳳君 追問

2021-10-24 09:00

那房租發(fā)票到了,進項發(fā)票要抵扣,要抵扣,我怎么做分錄。

徐阿富老師 解答

2021-10-24 09:04

說明計提的分錄大于發(fā)票上的不含稅金額,要沖回費用,借進項稅額 借管理費用負數金額

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你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2018-09-07 17:46:33
你好。藍字發(fā)票做借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)負數發(fā)票按照上面的分錄做負數金額即可
2021-10-24 07:57:38
你好,是的,可以是相同分錄,金額負數,或相反分錄,金額正數
2017-11-22 21:27:08
就是將之前做的確認未開票收入的分錄給沖紅就可以了。
2018-07-09 15:51:54
同學,你好,和正數分錄一樣,只不過數字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
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