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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-15 12:09

老師,試了好多方法都不行,最后我在增值稅附列按10到12的本期發(fā)生額,扣除額,本期含稅額,正常填,不扣除9月紅沖的,主表自動生成這3月的不含稅銷售額,及稅率。那我在哪個表填數(shù)可以把已經(jīng)紅沖但交過的增值稅減了。

牧牧 追問

2017-01-15 13:27

可以了,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 14:41

您好,在3%的位置填寫一下正的數(shù)據(jù),很小的金額,作為一個無票收入處理。5%的位置按開票金額處理。這需要您多交點稅了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-15 12:12

您好,這樣的話,已經(jīng)紅沖但交過的增值稅額填寫在已交稅金欄,看怎么樣。

王雁鳴老師 解答

2017-01-15 13:30

您好,不客氣。

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您好,在3%的位置填寫一下正的數(shù)據(jù),很小的金額,作為一個無票收入處理。5%的位置按開票金額處理。這需要您多交點稅了。
2017-01-14 14:41:57
你好,這個看科目余額表就可以。
2022-01-13 16:42:19
你好,不需要 只需要根據(jù)每個月的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-05 10:59:49
本年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交的增值稅。
2018-05-15 20:58:49
你好; 正常這個科目要轉(zhuǎn)到未交增值稅去; 你是借方還是貸方有余額
2022-04-07 09:36:37
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