
接近年底匯算清繳,總發(fā)現(xiàn)重復(fù)記帳了,銀行支付16年12月份房租1170元,會計分錄為:借;管理費用租金1170貸:銀行存款1170這個在12月份已做賬,但在1月份收到開來增值稅專用的發(fā)票,會計分錄是否是 借;應(yīng)付賬款1000應(yīng)交稅費-銷項稅170貸;管理費用-租金 1170 可以這樣做帳嗎?
答: 按照合同租賃期確認租金費用,如果在12月還沒開始起租 也沒收到發(fā)票 你可以計入預(yù)付賬款 在本月收到發(fā)票的時候 開始攤銷 因為你發(fā)票是本年的 已經(jīng)跨年了 在匯算的時候是不能扣除的
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是把借應(yīng)交稅費貸銀行存款這筆分錄記到匯算清繳當(dāng)期嗎
答: 同學(xué)你好 這個要做的哦

