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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-11-09 08:32

同學(xué)你好
添加在工資里

樸老師 解答

2021-11-09 08:32

企業(yè)就是做代收代付

學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)

2021-11-09 08:33

填收入里

樸老師 解答

2021-11-09 08:36

同學(xué)你好
對(duì)的
填寫在收入里

學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)

2021-11-09 08:37

做賬做到什么科目呢?

樸老師 解答

2021-11-09 08:43

計(jì)提的時(shí)候加在工資里計(jì)提

然后發(fā)工資的時(shí)候扣

學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)

2021-11-09 10:06

工資表用做進(jìn)去嗎?實(shí)發(fā)工資需要加上意外保險(xiǎn)的700元嗎?具體應(yīng)該怎么做分錄呢

樸老師 解答

2021-11-09 10:10

這個(gè)要做的哦
計(jì)提在工資里

學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)

2021-11-09 10:11

怎么做分錄呢?保險(xiǎn)發(fā)票附到工資表后面嗎?具體分錄怎么辦呢?

樸老師 解答

2021-11-09 10:17


計(jì)提的你會(huì)吧
就是多了保險(xiǎn)的金額
發(fā)工資的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應(yīng)收款

學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)

2021-11-09 15:16

保險(xiǎn)是公司給上的,為什么計(jì)入其他應(yīng)收款呢?

學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)

2021-11-09 15:21

員工工資2000元,保險(xiǎn)700元,借管理費(fèi)用-工資2000   管理費(fèi)用-福利費(fèi)700  貸應(yīng)付職工薪酬2700,發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬2700貸銀行存款2700對(duì)吧?把保險(xiǎn)發(fā)票附到工資表后面對(duì)吧?

樸老師 解答

2021-11-09 15:25

同學(xué)你好
這個(gè)個(gè)人部分不得收回來(lái)嗎

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你好! 先扣保險(xiǎn),扣完保險(xiǎn)后的應(yīng)付工資為基數(shù),再扣個(gè)稅。
2022-01-23 13:58:00
你好,到大廳去修改申報(bào)。
2018-03-20 16:26:43
你好,有發(fā)工資就要申報(bào)個(gè)稅的
2022-01-06 22:01:40
同學(xué)你好 添加在工資里
2021-11-09 08:32:16
您好,匯算清繳或下個(gè)月申報(bào)補(bǔ)充即可
2021-08-24 14:54:56
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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