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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-11-11 11:10

同學(xué)你好

借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

樸老師 解答

2021-11-11 11:18

同學(xué)你好
在的
那你這個(gè)
沒事
現(xiàn)在做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
這樣就行

樸老師 解答

2021-11-11 11:26

沒事
一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目
如果之前用的這個(gè)其他應(yīng)收款就只能用這個(gè)
你現(xiàn)在直接做借其他應(yīng)收款
貸銀行存款就行

樸老師 解答

2021-11-11 17:25

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 11:12

不是,她掛的其他應(yīng)收款。并且跨年了,我現(xiàn)在紅沖怎么出分錄

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 11:12

主營業(yè)務(wù)成本不是損益的,我不知道怎么出分錄

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 11:17

老師。還在嗎

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 11:20

這樣啊,不可以紅沖嘛

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 11:20

紅沖后能不能借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 11:20

我亂出的

筑夢(mèng)~ 追問

2021-11-11 17:18

好的,謝謝老師

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你好 墊付的時(shí)候 借方其他應(yīng)收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應(yīng)該是拿發(fā)票來報(bào) 借方成本 銀行 貸方其他應(yīng)收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有錯(cuò)誤的,12月份調(diào)整分錄應(yīng)當(dāng)是 借;其他應(yīng)收款 貸;主營業(yè)務(wù)成本 收到發(fā)票 借;相關(guān)科目 貸;其他應(yīng)收款
2018-01-17 11:46:40
一般來說什么業(yè)務(wù)這么做分錄呀?我是新來的這家公司,憑證附件還沒看到,就看了下系統(tǒng)里的憑證
2017-02-16 10:44:19
剩下那一千有可能之前給過(拿票沖的),現(xiàn)在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
2016-12-20 14:55:13
一般不這樣直接,通常,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2022-03-12 19:54:08
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