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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2021-11-14 15:25

你好,之前沒有計入銷項稅額和進項稅額嗎?

紅紅 追問

2021-11-14 15:33

有計入銷項和進項的

答疑蘇老師 解答

2021-11-14 15:39

你好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  應(yīng)交稅費-未交增值稅

紅紅 追問

2021-11-14 16:36

進項有期末留抵733.34元

答疑蘇老師 解答

2021-11-14 16:38

你好 ,那就是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

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相關(guān)問題討論
你好,之前沒有計入銷項稅額和進項稅額嗎?
2021-11-14 15:25:26
你好,進項大于銷項,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),期末重分類到其他流動資產(chǎn)
2022-03-08 22:10:37
你好,不用做分錄,在附表二的本期認(rèn)證抵扣欄填上就可以了
2017-07-09 16:11:41
借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2016-05-27 11:08:43
您好,借 成本費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-20 11:51:50
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