
以前會計做了一筆虛增的業(yè)務,借:管理費用 300000 貸:應付賬款 300000現(xiàn)在怎么解決?是先紅沖掉、然后再找300000的發(fā)票嗎?還是怎么解決?
答: 這個是有發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調(diào)增了
老師,您好。公司房租租金一年6000元,1-3月未付款,也未收到發(fā)票。我計提了房租租金,借:管理費用 貸:應付賬款 。4月1日付款6000元,4月26日收到6000元發(fā)票,4月份怎么做賬呢?
答: ,借:管理費用 負數(shù) 貸:應付賬款 房東 負數(shù) 借預付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應付賬款 -房東,6000 發(fā)票貼這后面,借管理費用 貸預付賬款 房租,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
運費估價借:管理費用-運費貸:應付賬款-估價,要是發(fā)票來個以后怎么沖回
答: 您好發(fā)票來了先做這個分錄的負數(shù),然后再根據(jù)發(fā)票正常入賬


宸欣 追問
2021-11-16 10:40
陳詩晗老師 解答
2021-11-16 10:41