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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-19 11:23

進項稅額轉(zhuǎn)出   就是不能抵扣增值稅了


比如11月份  銷項稅額10000  進項稅額6000  進項稅額轉(zhuǎn)出500 則本月繳納10000-(6000-500)=4500


進項稅額轉(zhuǎn)出的500  到12月份就沒它事了 不用考慮了

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進項稅額轉(zhuǎn)出? ?就是不能抵扣增值稅了 比如11月份? 銷項稅額10000? 進項稅額6000? 進項稅額轉(zhuǎn)出500 則本月繳納10000-(6000-500)=4500 進項稅額轉(zhuǎn)出的500? 到12月份就沒它事了 不用考慮了
2021-11-19 11:23:35
應(yīng)該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍字)
2018-11-27 16:10:22
你好,是的,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
您好!分錄 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進項轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
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