
老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯(cuò)了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
老師好,我去年的憑證做錯(cuò)了,把成本不小心點(diǎn)成收入了,做成:借:主營業(yè)務(wù)收入 A 應(yīng)交-增-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款了。我現(xiàn)在要糾正錯(cuò)誤,是不是要做成借:以前年度損益調(diào)整借:主營業(yè)務(wù)收入 -A對(duì)嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年我紅沖2020年我開給對(duì)方公司的專票部分金額,會(huì)計(jì)分錄如何寫,直接借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)金額嗎,要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,做的主營業(yè)務(wù)收入紅沖可以的。


。^_^。。 追問
2021-11-22 15:33
小菲老師 解答
2021-11-22 15:36