開票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問
是的,就是那樣計(jì)算的 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教 問
你好,您有什么問題呢 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對(duì)方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答
請(qǐng)問下老師,如果使用的是轉(zhuǎn)賬支票付款的,那么付款 問
給轉(zhuǎn)賬支票后,就可以蓋了 答

你好,請(qǐng)問上年度12月做的視同銷售主營業(yè)務(wù)收入,本年度進(jìn)行沖紅不需要重新開具,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款(負(fù)) 貸:以前年度損益 應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益 貸:未分配利潤,這樣對(duì)嗎
答: 你好第一個(gè)分錄不平,你是想改成銷售費(fèi)用嗎?
老師好,我去年的憑證做錯(cuò)了,把成本不小心點(diǎn)成收入了,做成:借:主營業(yè)務(wù)收入 A 應(yīng)交-增-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款了。我現(xiàn)在要糾正錯(cuò)誤,是不是要做成借:以前年度損益調(diào)整借:主營業(yè)務(wù)收入 -A對(duì)嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯(cuò)了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款


融智財(cái)稅 追問
2021-04-15 18:33
郭老師 解答
2021-04-15 18:35
融智財(cái)稅 追問
2021-04-15 18:37
郭老師 解答
2021-04-15 18:39
融智財(cái)稅 追問
2021-04-15 18:42
郭老師 解答
2021-04-15 18:45