公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開(kāi)通全電的,自已開(kāi)就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢(qián)還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

固定資產(chǎn)暫估入賬的分錄,之前有預(yù)付一些,還要應(yīng)付款,下班納稅人專票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),是不是借固定資產(chǎn)不含稅價(jià),貸預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款,等到付款完開(kāi)票回來(lái),再借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做
老師 暫估 借:庫(kù)存商品(不含稅) 貸:預(yù)付賬款?收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 正確嗎?
答: 你好,不對(duì),你這種情況適合暫估與實(shí)際剛好一致的情況。實(shí)際工作中,暫估的分錄你是對(duì)的,但收到發(fā)票的分錄要調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付賬款 暫估入賬時(shí)是含稅價(jià) 收到票后沖暫估是不含稅價(jià) 這種可以嗎?
答: 暫估是含稅的,你沖銷暫估也應(yīng)該是含稅的,要不然會(huì)沖銷不平

