
你好,我們公司設(shè)備出現(xiàn)問題,先收到產(chǎn)險賠付款借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-保險公司?,F(xiàn)在報銷設(shè)備維修費,領(lǐng)導(dǎo)讓沖費用,平常發(fā)生維修費是借:制造費用貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,借制造費用負(fù)數(shù)。
老師,預(yù)付廠房租金,發(fā)票未到,分錄可以寫借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后月末計提這個租金,借制造費用,貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好 你租期還沒有打嗎 如果已經(jīng)發(fā)生了 直接做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 按租期做 借制造費用 貸其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司預(yù)付維修費,入賬的時候是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,對方發(fā)票開過來是專票,要怎么入賬
答: 你好 借:管理費用等科目??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:其他應(yīng)收款

